#báo cáo tài chính – Tindoanhnhan.com https://tindoanhnhan.com Trang tin tức doanh nhân Việt Nam Sun, 08 Dec 2024 20:23:28 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://cloud.linh.pro/tindoanhnhan/2025/08/d.svg #báo cáo tài chính – Tindoanhnhan.com https://tindoanhnhan.com 32 32 VietBank (VBB): Dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh https://tindoanhnhan.com/vietbank-vbb-du-phong-rui-ro-tin-dung-giam-manh/ Wed, 01 Feb 2023 09:09:23 +0000 https://www.tindoanhnhan.com/vietbank-vbb-du-phong-rui-ro-tin-dung-giam-manh/

Báo cáo tài chính quý IV/2022 mà Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, mã: VBB) công bố mới đây cho thấy tại thời điểm 31/12/2022, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) của ngân hàng này đã vượt 1.800 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Tổng nợ xấu (nợ nhóm 3+4+5) cũng tăng hơn 25%.

 

Nợ có khả năng mất vốn tăng gần gấp đôi, VietBank còn cách xa mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu

Cụ thể, tính đến cuối quý IV/2022, tổng tiền gửi khách hàng tại VietBank tăng khoảng 14% lên 75.988 tỷ đồng; trong đó chủ yếu là tiền gửi của hộ kinh doanh và cá nhân với 63.850 tỷ đồng.

Tương ứng với mức tăng của tiền gửi khách hàng, tổng dư nợ cho vay khách hàng của VietBank đến cuối quý IV cũng tăng gần 26% so với đầu năm, lên 63.633 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 50% với 32.308 tỷ đồng, còn lại là nợ trung và dài hạn.

Đáng chú ý, mặc dù nợ nghi ngờ và dưới tiêu chuẩn đều giảm mạnh, nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng này lại tăng gần gấp đôi trong năm qua, lên mức gần 1.815 tỷ đồng. Kết quả, tổng nợ xấu của VietBank tăng hơn 25% lên 2.324 tỷ đồng.

 

Do tổng dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng tương ứng nên tính đến cuối kỳ, tỷ lệ nợ xấu của VietBank vẫn duy trì ở mức 3,65% đi ngang so với mức cuối năm 2021. Tuy nhiên, con số này vẫn lớn hơn khá nhiều so với chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5% vào cuối năm 2022 như đã đề ra tại kế hoạch kinh doanh hồi đầu năm.

Cũng theo báo cáo tài chính, VietBank đã dành ra 626 tỷ đồng để dự phòng rủi ro cho vay khách hàng, giảm mạnh so với con số 918 tỷ đồng vào cuối quý IV năm ngoái. Tương ứng tỷ lệ bao nợ xấu chỉ còn 27% từ mức 23% vào cuối quý III/2022.

Lợi nhuận cả năm tăng nhẹ nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm

Quay trở lại kết quả kinh doanh, quý IV/2022 vừa qua là quý ghi nhận thu nhập lãi thuần của VietBank giảm mạnh 33% so với cùng kỳ về 466 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi và chi phí tương tự tăng gấp rưỡi cùng kỳ. Dù vậy, thu nhập từ hoạt động dịch vụ có sự cải thiện rõ rệt với mức tăng 29% lên 59 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng của ba quý đầu năm, thu nhập lãi thuần của VietBank vẫn tăng 21% lên 1.802 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ HĐKD của ngân hàng (chưa tính dự phòng rủi ro tín dụng) giảm 15%. Tuy nhiên, lãi trước thuế cả năm vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ và đạt 649 tỷ đồng chủ yếu do năm nay, doanh nghiệp giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xuống hơn 300 tỷ (-38%) trong khi năm ngoái, con số lên tới 480 tỷ đồng.

 

]]>
Doanh thu bảo hiểm tăng mạnh, VNI lãi trước thuế 21 tỷ đồng năm 2022 https://tindoanhnhan.com/doanh-thu-bao-hiem-tang-manh-vni-lai-truoc-thue-21-ty-dong-nam-2022/ Fri, 27 Jan 2023 04:12:23 +0000 https://www.tindoanhnhan.com/doanh-thu-bao-hiem-tang-manh-vni-lai-truoc-thue-21-ty-dong-nam-2022/

Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không báo lãi trước thuế cả năm 2022 đạt 21,1 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước. Trong đó lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 67,7%, tuy nhiên lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính lại giảm nhẹ 8,4% so với năm trước.

Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không (Mã: VNI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 21,1 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước.

Trong đó, lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 67,7% so với cùng kỳ với 47,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính mang về hơn 226 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,4% so với năm trước.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty đạt 2.327 tỷ đồng, tăng 56,4% so với năm trước.

Riêng trong quý IV, lợi nhuận từ mảng tài chính giảm 36,8% xuống còn hơn 118 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh bảo hiểm báo lỗ 47 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế quý IV của Bảo hiểm hàng không vẫn ghi nhận tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 10,8 tỷ đồng do các chi phí hoạt động tài chính và quản lý doanh nghiệp giảm đồng thời lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 140%.

Doanh thu bảo hiểm tăng mạnh, VNI lãi trước thuế 21 tỷ đồng năm 2022

 

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 3.728 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng gấp đôi lên 451 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính của công ty đều giảm so với năm trước, với các khoản đầu tư ngắn hạn giảm 10,5% xuống 585 tỷ đồng, bao gồm 115 tỷ đồng đầu tư chứng khoán kinh doanh (giảm 55% so với đầu năm) và 472 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tăng 18% so với đầu năm).

Các khoản đầu tư dài hạn giảm 11,3% xuống còn 675 tỷ đồng, bao gồm gần 37 tỷ đồng đầu tư vào đơn vị khác (giảm 60% so với đầu năm) và các khoản đầu tư dài hạn khác (giảm 8% so với đầu năm).

Doanh thu bảo hiểm tăng mạnh, VNI lãi trước thuế 21 tỷ đồng năm 2022

Một số chỉ tiêu của Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không.

]]>
FPT: Doanh thu quý IV/2022 vượt 13.000 tỷ, khối Công nghệ và Viễn thông đóng góp gần 90% https://tindoanhnhan.com/fpt-doanh-thu-quy-iv-2022-vuot-13-000-ty-khoi-cong-nghe-va-vien-thong-dong-gop-gan-90/ Fri, 20 Jan 2023 14:41:16 +0000 https://www.tindoanhnhan.com/fpt-doanh-thu-quy-iv-2022-vuot-13-000-ty-khoi-cong-nghe-va-vien-thong-dong-gop-gan-90/

Theo báo cáo tài chính được FPT công bố ngày 19/1, trong quý IV/2022, doanh nghiệp này đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20%. Trong đó, Khối Công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59,5% doanh thu và 39,5% lợi nhuận trước thuế của FPT.

Ngày 19/1, CTCP FPT (HOSE: FPT) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022.

Theo đó, về kết quả kinh doanh, Tập đoàn ghi nhận 13.042 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi 7.801 tỷ đồng giá vốn, FPT thu về 5.241 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 30,2%. Biên lãi gộp của doanh nghiệp đạt 40,2%, tăng nhẹ so với mức 37,6% của quý IV/2021. 

Trong quý, FPT ghi nhận doanh thu tài chính tăng 41,4% lên mức 526 tỳ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng tương ứng lên 644 tỷ đồng, tức tăng 75%. Trong khi đó, chi phí bán hàng là 1.481 tỷ đồng, tăng 32,5%; chi phí quản lý doanh nghiệp ghi tăng 22% so với cùng kỳ, lên mức 1.762 tỷ đồng.

Do các chi phí đồng loạt tăng cao, lãi ròng của FPT chỉ tăng nhẹ 3,6% so với cùng kỳ lên mức xấp xỉ 1.620 tỷ đồng.

Khối Công nghệ và Khối Viễn thông là động lực chính trong tăng trưởng kết quả kinh doanh của FPT trong quý.

Cụ thể, quý IV/2022, Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu 7.778 tỷ đồng, tăng 20,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 786 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Như vậy, Khối Công nghệ đóng góp 59,5% doanh thu và 39,5% lợi nhuận trước thuế của FPT. Trong đó, Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đem về doanh thu 5.456 tỷ đồng, tăng 32,2% và lợi nhuận trước thuế là 777 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ, điều này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng đến từ thị trường Mỹ và APAC.

Với Khối viễn thông, trong quý IV/2022, doanh thu ghi nhận 3.922 tỷ đồng, tăng 13,5% và lợi nhuận trước thuế đạt 649 tỷ đồng, tăng 6,1%. Kết quả kinh doanh này đã đóng góp 30,1% doanh thu và 32,6% lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn. trong đó, dịch vụ viễn thông đem về doanh thu 3.711 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận trước thuế là 580 tỷ đồng, tăng 11,8%

Luỹ kế cả năm 2022, FPT thu về 44.017 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 7.654 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm 2021. Lãi ròng trong năm 2022 tăng 21,1% so với năm 2021, lên mức 6.476 tỷ đồng. 

Như vậy, trong năm qua, FPT đã vượt 3,8% mục tiêu doanh thu và hoàn thành 100% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. 

 

Về tình hình tài chính, tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 51.655 tỷ đồng, giảm 3,8% so với thời điểm cuối năm 2021. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi các kỳ hạn của doanh nghiệp đạt 19.476 tỷ đồng, tương đương 37,7% tổng tài sản; bao gồm: 3.881 tỷ đồng tiền mặt, 2.559 tỷ đồng tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng tại các NHTM) và 13.036 tỷ đồng đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn gốc từ trên 3 tháng đến 12 tháng). Hàng tồn kho của FPT ghi nhận 1.966 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cuối tháng 12/2021.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, FPT ghi nhận nghĩa vụ nợ 26.312 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cuối năm 2021. Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn ghi nhận 12.382 tỷ đồng, chiếm khoảng 47% tổng nợ. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 25.343 tỷ đồng.

 

Kết phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu FPT tăng 500 đồng lên 83.900 đồng/cổ phiếu, đây là mức giá cao nhất kể từ đầu năm.

]]>
Lợi nhuận quý IV/2022 của TCBS thấp nhất nhiều kỳ, nhiều khoản mục khác tăng vọt khi margin giảm hơn 6.500 tỷ đồng https://tindoanhnhan.com/loi-nhuan-quy-iv-2022-cua-tcbs-thap-nhat-nhieu-ky-nhieu-khoan-muc-khac-tang-vot-khi-margin-giam-hon-6-500-ty-dong/ Thu, 19 Jan 2023 07:39:26 +0000 https://www.tindoanhnhan.com/loi-nhuan-quy-iv-2022-cua-tcbs-thap-nhat-nhieu-ky-nhieu-khoan-muc-khac-tang-vot-khi-margin-giam-hon-6-500-ty-dong/

Báo cáo tài chính được Chứng khoán Techcom (TCBS) công bố mới đây cho thấy công ty chứng khoán này giảm mạnh quy mô cho vay margin với tổng giá trị hơn 6.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý IV/2022 của TCBS thấp nhất nhiều kỳ, nhiều khoản mục khác tăng vọt khi margin giảm hơn 6.500 tỷ đồng

Dư nợ cho vay margin của TCBS. Nguồn: TH tổng hợp.

Theo báo cáo của TCBS, giá trị cho vay ký quỹ của công ty tại ngày 31/12/2022 là 8.362 tỷ đồng, giảm 6.545 tỷ đồng so với cuối quý III/2022. Đây là quy mô cho vay thấp nhất của TCBS trong một năm trở lại đây. So với đỉnh điểm hơn 16.000 tỷ đồng cuối quý I năm ngoái, giá trị cho vay ký quỹ của TCBS giảm gần một nửa.

Đối lập với quy mô cho vay margin, danh mục tài sản tài chính AFS của TCBS tăng trong quý IV từ 8.420 tỷ đồng ngày 30/9/2022 lên 10.515 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022. Công ty gia tăng giá trị nắm giữ các tài sản tài sản AFS khác ngoài cổ phiếu và trái phiếu từ 365 tỷ đồng lên 2.233 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu khác của TCBS cũng tăng gấp đôi từ 1.505 tỷ đồng lên 3.450 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng giá trị tài sản của Chứng khoán Techcom là 26.081 tỷ đồng, cao hơn so với mức 24.547 tỷ đồng thời điểm đầu năm tài chính.

Lợi nhuận quý IV/2022 của TCBS thấp nhất nhiều kỳ, nhiều khoản mục khác tăng vọt khi margin giảm hơn 6.500 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2022 của TCBS. Nguồn: TH tổng hợp.

Về tình hình kinh doanh, bức tranh doanh thu và lợi nhuận của TCBS trong quý IV/2022 tương đồng với xu hướng đi xuống của toàn ngành chứng khoán.

Cụ thể, doanh thu hoạt động của TCBS ghi nhận ở 985,5 tỷ đồng, giảm 34,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu từ cho vay và môi giới giảm 11,1% và 56,9%.

Chi phí hoạt động trong quý IV/2022 của TCBS tăng gần 50% dẫn đến công ty báo lãi trước thuế giảm 67,4%, còn 313,7 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong nhiều quý của TCBS.

Lũy kế cả năm 2022, Chứng khoán Techcom ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 5.212 tỷ đồng, tương đương năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế của công ty là 3.052 tỷ đồng, giảm 20%.

Lợi nhuận quý IV/2022 của TCBS thấp nhất nhiều kỳ, nhiều khoản mục khác tăng vọt khi margin giảm hơn 6.500 tỷ đồng

 Kết quả kinh doanh theo quý của TCBS. Nguồn: TH tổng hợp.

]]>
Dược phẩm Imexpharm đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2022 https://tindoanhnhan.com/duoc-pham-imexpharm-dat-loi-nhuan-ky-luc-nam-2022/ Wed, 18 Jan 2023 06:28:10 +0000 https://www.tindoanhnhan.com/duoc-pham-imexpharm-dat-loi-nhuan-ky-luc-nam-2022/

Nhu cầu người dân phục hồi sau đại dịch cùng với việc mở rộng thị trường đã giúp Imexpharm ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước đến nay.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Dược phẩm Imexpharm (Mã: IMP) cho thấy doanh thu tăng 41% so với cùng kỳ lên 557 tỷ đồng. Công ty báo lãi sau thuế gần 79 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và là kết quả theo quý cao nhất lịch sử.

Imexpharm cho biết, nhu cầu người dân phục hồi sau dịch, cộng với các hoạt động mở rộng thị trường đã giúp công ty báo lãi tăng trưởng sau thuế.

Trong kỳ, biên lãi gộp cải thiện từ 34,8% quý IV/2021 lên 43,4% quý này.

Dược phẩm Imexpharm đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2022

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của Imexpharm.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của Imexpharm đạt 1.643 tỷ, lợi nhuận trước thuế 302 tỷ, lần lượt tăng 30% và tăng 26% so với năm 2021 và thiết lập mốc kết quả kỷ lục. So với kế hoạch năm 2022, công ty đã vượt 13% kế hoạch doanh thu và vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận.

Dược phẩm Imexpharm đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2022

Nguồn: BCTC quý IV.2022 của IMP.

Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng ngành dược trong quý IV/2022 vẫn còn nhiều động lực tăng trưởng tích cực, nhờ vào các bệnh viện đã hoạt động hết công suất, thúc đẩy nhu cầu thuốc khám chữa bệnh, thuốc đấu thầu tăng cao.

Xu hướng hồi phục của ngành dược thực tế được tái khẳng định qua kết quả kinh doanh quý III vừa qua. Hiện các công ty sản xuất dược nội địa đang chạy đua xây dựng dây chuyền sản xuất đạt chuẩn EU-GMP.

Hiện có 10 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm tại Việt Nam đạt chuẩn EU-GMP. Trong danh sách này chỉ có Imexpharm là doanh nghiệp niêm yết nội địa, trong khi 8/10 là các doanh nghiệp FDI.

Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng “chiến trường EU-GMP” sẽ rất khốc liệt trong trung hạn. Đó không chỉ liên quan đến bài toán về nguồn vốn mà còn cả về chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên nhìn về dài hạn, ngành dược có nhiều tiềm năng tăng trưởng cho cả công ty tham gia sản xuất, cũng như những tập đoàn bán lẻ do quy mô dân số Việt Nam ở mức lớn đồng thời dân số cũng đang già đi với tốc độ nhanh.

Tính đến cuối 2022, tổng tài sản của Imexpharm ở mức 2.287 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Các khoản mục hàng tồn kho, phải thu ngắn hạn không chênh lệch so với số đầu năm quá nhiều.

Nợ phải trả đến cuối kì là 382 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm do các khoản nợ dài hạn đã được thanh toán hết. Nợ vay ngắn hạn của công ty còn 95 tỷ đồng, bằng 45% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12 là 1.904 tỷ đồng, bao gồm vốn góp chủ sở hữu là 667 tỷ, quỹ đầu tư phát triển 453 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 275 tỷ.

Cuối tháng 12/2022, cơ cấu cổ đông của Imexpharm bao gồm SK Investment Vina III Pte.Ltd (47,67%), Tổng công ty Dược Việt Nam (22,03%), CTCP Đầu tư Bình Minh Kim tỷ lệ 9,74%, CTCP Đầu tư KBA là 7,37% còn lại là các cổ đông khác.

]]>
Đạt Phương (DPG) báo lãi ròng hơn trăm tỷ quý IV/2022, tăng 19% so với cùng kỳ https://tindoanhnhan.com/dat-phuong-dpg-bao-lai-rong-hon-tram-ty-quy-iv-2022-tang-19-so-voi-cung-ky/ Wed, 18 Jan 2023 05:22:11 +0000 https://www.tindoanhnhan.com/dat-phuong-dpg-bao-lai-rong-hon-tram-ty-quy-iv-2022-tang-19-so-voi-cung-ky/

Năm 2022, Đạt Phương ghi nhận lãi ròng 343 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước và vượt 14,5% kế hoạch năm.

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (Mã: DPG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 1.094 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Biên lợi nhuận gộp ở mức 23,9%, giảm 7,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước do giá vốn tăng cao.

Trong kỳ, Đạt Phương có chi phí tài chính ở mức 51 tỷ đồng (hầu hết là chi phí lãi vay) nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính cũng ghi nhận đạt hơn 16 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,6% và 81,3% so với quý IV/2021.

Chi phí bán hàng của doanh nghiệp trong quý IV/2022 giảm mạnh 75,6% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 27 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản lợi nhuận khác âm 1,4 tỷ đồng so với 10 tỷ đồng của quý IV/2021.

Kết quả, quý IV/2022, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đạt 106 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế năm 2022, Đạt Phương có doanh thu 3.319 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 393 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 15% so với năm trước. EPS ở mức 6.107 đồng.

Đạt Phương (DPG) báo lãi ròng hơn trăm tỷ quý IV/2022, tăng 19% so với cùng kỳ

Nguồn: Đ.N tổng hợp từ SSI.

Trong cơ cấu doanh thu, phần lớn doanh thu của Đạt Phương đến từ hợp đồng xây dựng với 2.036 tỷ đồng (chiếm 61%). Kế đến là mảng điện với 657 tỷ đồng (chiếm 20%), đây cũng là mảng có biên lợi nhuận gộp cao nhất với 23,4%. Mảng kinh doanh bất động sản đầu tư cũng mang về cho Đạt Phương 602 tỷ đồng (chiếm 18% doanh thu).

Đạt Phương (DPG) báo lãi ròng hơn trăm tỷ quý IV/2022, tăng 19% so với cùng kỳ

Nguồn: Báo cáo tài chính của DPG

Năm 2022, Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu 3.825 tỷ đồng và lãi ròng 343 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp chỉ thực hiện được 87% chỉ tiêu doanh thu nhưng lãi ròng đã vượt 14,5% kế hoạch năm.

Tính đến cuối năm 2022, Đạt Phương có tổng tài sản ở mức 6.150 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, tổng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.376 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 1.360 tỷ đồng hàng tồn kho, gấp 2,4 lần so với đầu năm, chủ yếu đến từ việc ghi nhận chi phí kinh doanh dở dang của hoạt động xây lắp và bất động sản.

Về cơ cấu nguồn vốn tại ngày 31/12/2022, doanh nghiệp có 3.932 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 6% so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính của công ty ở mức 2.661 tỷ đồng, với 1.044 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại cuối năm 2022 là 2.218 tỷ đồng, gồm 993 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 567 tỷ đồng lợi ích cổ đông không kiểm soát. Hệ số nợ trên vốn chủ của doanh nghiệp là 1,8 lần.

]]>
Vì sao Nhiệt điện Hải Phòng báo lỗ quý IV/2022? https://tindoanhnhan.com/vi-sao-nhiet-dien-hai-phong-bao-lo-quy-iv-2022/ Wed, 18 Jan 2023 04:58:28 +0000 https://www.tindoanhnhan.com/vi-sao-nhiet-dien-hai-phong-bao-lo-quy-iv-2022/

Giá than đầu vào tăng cao trong quý IV và việc đại tu tổ máy số 4 khiến doanh thu của Nhiệt điện Hải Phòng không thể bù đắp các chi phí cố định. Kết quả quý IV/2022, công ty lỗ sau thuế hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 272 tỷ.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) cho thấy doanh thu thuần đạt 2.238 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán lên tới 2.196 tỷ đồng, chiếm 98% doanh thu thuần, nên lợi nhuận gộp còn 42 tỷ, giảm 87%. Biên lợi nhuận đạt 1,8%, trong khi cùng kỳ 15%.

Công ty cho biết sản lượng điện thương phẩm thấp hơn cùng kỳ, còn giá than tăng cao dẫn tới chi phí nhiên liệu tăng. Trừ đi các chi phí, Nhiệt điện Hải Phòng lỗ sau thuế 7,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 272 tỷ.

Ngoài nguyên nhân doanh thu không đủ bù đắp chi phí cố định như trên, công ty lỗ quý IV còn do tổ máy số 4 đại tu khiến sản lượng phát điện tăng thêm không nhiều.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 10.511 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 601 tỷ, tăng 25%. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 99% mục tiêu doanh thu và vượt 1% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Vì sao Nhiệt điện Hải Phòng báo lỗ quý IV/2022?

Nguồn: BCTC của HND.

Theo Chứng khoán MB (MBS), ngay từ những ngày đầu năm 2022, dưới áp lực lạm phát, hàng loạt các nguyên liệu đầu vào cơ bản đều bật tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh. Trong đó, giá than và giá dầu tiếp tục xu hướng tăng mạnh.

Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp nhiệt điện khí và nhiệt điện than có dấu hiệu đi xuống. Giai đoạn lợi nhuận tăng trưởng mạnh của nhóm nhiệt điện khí và than là vào năm 2019 trùng với giai đoạn giá than và giá khí giảm sâu.

Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2020 giá khí và than bắt đầu bật tăng trở lại và tăng mạnh từ 2021 tới nay và đang giao dịch vùng đỉnh lịch sử nhiều năm trở lại đây, ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt động của các nhà máy nhiệt điện than, khí. Biên lợi nhuận của nhóm này cũng có dấu hiệu suy giảm từ năm 2021.

Vì sao Nhiệt điện Hải Phòng báo lỗ quý IV/2022?

Lợi nhuận sau thuế và biên lãi gộp của HND từ năm 2021 đến nay. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của HND).

Tính đến cuối 2022, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng hơn 8.219 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ so với đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn là 2.314 tỷ đồng, chiếm 28% tài sản, tăng 548 tỷ so với đầu năm. Khoản mục giảm nhiều nhất là tài sản cố định, giảm hơn 1.100 tỷ còn 4.615 tỷ đồng.

Cuối năm 2022, nợ phải trả của Nhiệt điện Hải Phòng giảm 24% so với ngày đầu năm còn 1.878 tỷ đồng, do lượng vay nợ ngắn hạn và dài hạn đi xuống. Trong đó, nợ vay dài hạn giảm 745 tỷ còn 392 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đang là 6.341 tỷ đồng, bao gồm 5.000 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu, 557 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 578 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

]]>
MBS báo lãi quý IV/2022 giảm quá nửa, tự doanh bán gần hết cổ phiếu và nắm giữ nghìn tỷ đồng trái phiếu https://tindoanhnhan.com/mbs-bao-lai-quy-iv-2022-giam-qua-nua-tu-doanh-ban-gan-het-co-phieu-va-nam-giu-nghin-ty-dong-trai-phieu/ Wed, 18 Jan 2023 03:55:32 +0000 https://www.tindoanhnhan.com/mbs-bao-lai-quy-iv-2022-giam-qua-nua-tu-doanh-ban-gan-het-co-phieu-va-nam-giu-nghin-ty-dong-trai-phieu/

Chứng khoán MB (MBS, mã: MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

MBS báo lãi quý IV/2022 giảm quá nửa, tự doanh bán gần hết cổ phiếu và nắm giữ nghìn tỷ đồng trái phiếu

Kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2022 của Chứng khoán MB (MBS). Nguồn: TH tổng hợp.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động quý IV của Chứng khoán MB đạt gần 406 tỷ đồng, giảm 38,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 173,8 tỷ đồng, giảm 14,8%. Đứng thứ hai là thu từ hoạt động môi giới chứng khoán 135,6 tỷ đồng, giảm 55,5%.

Cùng chiều doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động quý IV/2022 cũng giảm 48,7%. Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng nhẹ 6% lên gần 103 tỷ đồng. Kết quả là, Chứng khoán MB báo lãi trước thuế 105,6 tỷ đồng giảm 51,1% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của công ty chứng khoán này kể từ quý III/2020.

MBS báo lãi quý IV/2022 giảm quá nửa, tự doanh bán gần hết cổ phiếu và nắm giữ nghìn tỷ đồng trái phiếu

KQKD theo quý của Chứng khoán MB (MBS). Nguồn: TH tổng hợp.

Lũy kế cả năm 2022, Chứng khoán MB ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 1.958 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 660,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 11,97% và 10,2% so với cả năm 2021.

Tại đại hội cổ đông năm nay, cổ đông MBS thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3.027 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng. Như vậy, Chứng khoán MB thực hiện được 64,7% chỉ tiêu doanh thu và 60,1% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra.

MBS báo lãi quý IV/2022 giảm quá nửa, tự doanh bán gần hết cổ phiếu và nắm giữ nghìn tỷ đồng trái phiếu

Dư nợ cho vay margin của Chứng khoán MB (MBS). Nguồn: TH tổng hợp.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của MBS là 10.641 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 11.047 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin của công ty là 3.494 tỷ đồng, giảm 3.113 tỷ đồng thời điểm cuối quý III/2022, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9/2020.

Ghi nhận trong quý IV, MBS bán phần lớn danh mục tự doanh cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu trong danh mục FVTPL chỉ còn hơn 148 triệu đồng.

Trong danh mục FVTPL chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi với giá trị hơn 2.600 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2022. Với danh mục tài sản chính sẵn sàng để bán (AFS) có giá trị gần 1.391 tỷ đồng, trong đó có gần 1.173 tỷ đồng trái phiếu.

]]>
Lợi nhuận Chứng khoán Bản Việt (VCSC) giảm gần 95% trong quý IV/2022, hoàn thành 56% chỉ tiêu lãi cả năm https://tindoanhnhan.com/loi-nhuan-chung-khoan-ban-viet-vcsc-giam-gan-95-trong-quy-iv-2022-hoan-thanh-56-chi-tieu-lai-ca-nam/ Wed, 18 Jan 2023 03:51:06 +0000 https://www.tindoanhnhan.com/loi-nhuan-chung-khoan-ban-viet-vcsc-giam-gan-95-trong-quy-iv-2022-hoan-thanh-56-chi-tieu-lai-ca-nam/

Chứng khoán Bản Việt (VCSC, mã: VCI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với sự sụt giảm mạnh về kết quả kinh doanh.

Lợi nhuận Chứng khoán Bản Việt (VCSC) giảm gần 95% trong quý IV/2022, hoàn thành 56% chỉ tiêu lãi cả năm

Kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2022 của Chứng khoán Bản Việt. Nguồn: TH tổng hợp.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động quý IV của Chứng khoán Bản Việt đạt hơn 796 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL là 369,2 tỷ đồng, giảm 25,6%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 11% xuống còn hơn 162 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán tương đương quý cuối năm 2021, ghi nhận gần 210 tỷ đồng.

Trong quý IV Chứng khoán Bản Việt ghi nhận khoản chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái và chưa thực hiện gần 106 tỷ đồng, dẫn đến chi phí tài chính cảu công ty tăng đột biến lên gần 230 tỷ đồng, cao hơn gần 100 tỷ đồng cùng kỳ.

Chi phí hoạt đông của công ty trong quý IV của Chứng khoán Bản Việt cũng cao hơn 57,6% cùng kỳ năm ngoái do lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL tăng 82,1% lên hơn 400 tỷ đồng.

Kết quả là, Chứng khoán Bản Việt báo lãi trước thuế 32,4 tỷ đồng giảm 94,5% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của Chứng khoán Bản Việt kể từ quý III/2015.

Lợi nhuận Chứng khoán Bản Việt (VCSC) giảm gần 95% trong quý IV/2022, hoàn thành 56% chỉ tiêu lãi cả năm

KQKD theo quý của Chứng khoán Bản Việt. Nguồn: TH tổng hợp.

Lũy kế cả năm 2022, Chứng khoán Bản Việt ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.156,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.060 tỷ đồng, giảm lần lượt 14,9% và 42,7% so với cả năm 2021. Với kết quả này, Chứng khoán Bản Việt hoàn thành gần 56% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty giảm so với thời điểm đầu năm xuống còn 14.242 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay margin của công ty là 4.968 tỷ đồng, thấp hơn 1.430 tỷ đồng thời điểm cuối quý III/2022.

Lợi nhuận Chứng khoán Bản Việt (VCSC) giảm gần 95% trong quý IV/2022, hoàn thành 56% chỉ tiêu lãi cả năm

 Dư nợ cho vay margin của Chứng khoán Bản Việt. Nguồn: TH tổng hợp.

]]>
Đạm Cà Mau tăng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 gấp 7 lần https://tindoanhnhan.com/dam-ca-mau-tang-chi-tieu-loi-nhuan-nam-2022-gap-7-lan/ Sat, 31 Dec 2022 03:51:06 +0000 https://www.tindoanhnhan.com/dam-ca-mau-tang-chi-tieu-loi-nhuan-nam-2022-gap-7-lan/

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau – PVCFC – Đạm Cà Mau (mã chứng khoán DCM) đã công bố điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2022.

Cụ thể, PVCFCđã điều chỉnh tăng chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất cả năm lên 14.525 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên 3.661 tỷ đồng, lần lượt tăng thêm 5.465 tỷ đồng doanh thu (tăng 60%) và thêm 3.147 tỷ đồng lợi nhuận tức gấp 7 lần kế hoạch cũ.

Đạm Cà Mau tăng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 gấp 7 lần

 Đạm Cà Mau tăng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 gấp 7 lần. (Ảnh: Dân Việt)

Bên cạnh đó, Đạm Cà Mau cũng tăng tỷ lệ chia cổ tức từ 5% lên 25%. Đạm Cà Mau cũng điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu sản lượng, cụ thể là tăng sản lượng sản xuất Đạm Cà Mau và NPK, tăng sản lượng kinh doanh Đạm Cà mau (Ure) nhưng hạ chỉ tiêu sản lượng kinh doanh các sản phẩm từ gốc ure và phân bón tự doanh. Ngược lại, công ty điều chỉnh giảm tổng nhu cầu vốn đầu tư từ gần 930 tỷ xuống còn 90 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của Đạm Cà Mau, toàn bộ vốn đầu tư của công ty dành cho đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, trang thiết bị, trong đó gần 35 tỷ đồng trích từ vốn chủ sở hữu, còn lại là đi vay và khác. Trước đó, Đạm Cà Mau đã công bố tổng doanh thu năm 2022 ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao nhất được ghi nhận kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Theo báo cáo tài chính quý III/2022, doanh thu thuần của Đạm Cà Mau đạt 3.307 tỷ đồng, tăng 82,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý III tăng 95% lên 731 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 728 tỷ, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Đạm Cà Mau đạt 11.466 tỷ đồng doanh thu thuần, 3.272 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 90% và 298% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thị trường, cổ phiếu DCM chốt phiên 30/12 đạt 26.500 đồng/cp./.

]]>